Ventana Cancelar factura
Esta ventana tiene las opciones siguientes.
- Código del motivo
-
Seleccione el motivo por el que rechaza un documento de la lista.
Las opciones disponibles son las siguientes.
-
El proveedor no se ha encontrado
-
Falta OC o no es válida
-
Proveedor de OC es distinto del Proveedor de la factura
-
Las cantidades de factura no se acumulan
-
Porte de tercero
-
Proveedor y OC no válidos (o faltan)
-
No es compatible con IVA
-
Factura de almacén
-
Factura con valor cero
-
La dirección del proveedor no es válida
-
La factura es un duplicado
-
Otro
-
- Comentarios
-
Especifique un comentario que explique el motivo por el que redirecciona este documento.
Los botones siguientes están disponibles en la parte inferior de la ventana.
- Aceptar y enviar
-
Haga clic aquí para aceptar los comentarios y enviar el documento sin cambios adicionales en el paso actual.
- Aceptar
-
Haga clic aquí para aceptar los comentarios sin enviar el documento. Volverá al documento, donde podrá realizar cambios adicionales antes de enviarlo. También puede cambiar la Opciones de direccionamiento si las circunstancias de este documento cambian.
- Cancelar
-
Elimina sus comentarios sin enviar el documento. Regresa al documento para que pueda seguir realizando cambios.