Possíveis motivos inválidos
A lista a seguir é uma lista abrangente de todos os motivos inválidos possíveis que podem aparecer no seu formulário.
- Fornecedor não encontrado
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Selecione este motivo quando não conseguir encontrar o fornecedor no documento ou na pesquisa.
Isto faz com que todos os campos do fornecedor sejam válidos.
- OC inexistente/inválida
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Selecione este motivo quando o número da ordem de compra não passar na validação ou não for encontrado em um documento.
Isto faz com que o número da ordem de compra seja válido e também pula a comparação de linha.
- Fornecedor da OC <> fornecedor da fatura
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Selecione este motivo para permitir que a ID do fornecedor seja aprovada mesmo se não estiver conectada à ordem de compra, mas apenas se a ID do fornecedor estiver na tabela principal.
Isto faz com que todos os campos do fornecedor sejam válidos.
- Os valores da fatura não são somados
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Selecione este motivo se os valores do documento não forem validados e se forem extraídos corretamente do documento.
Isto faz com que os campos do valor e a tabela dos itens de linha sejam válidos.
- Frete de terceiro
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Selecione este motivo se o fornecedor existir e o documento contiver informações sobre o frete de terceiro.
Isto faz com que o campo do número do fornecedor seja válido e processa o documento de acordo com as regras do frete de terceiro durante a comparação de linha.
- Fornecedor e OC inexistentes/inválidos
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Selecione este motivo se a ID do fornecedor e o número da ordem de compra forem inexistentes ou inválidos. Isto é similar aos motivos Fornecedor não encontrado e OC inexistente/inválida.
Isto faz com que os campos do fornecedor e o número da ordem de compra sejam válidos. E também pula a comparação de linha.
- Sem conformidade com IVA
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Este motivo inválido está disponível para documentos da Europa e da Índia.
Selecione este motivo se os valores dos impostos não forem somados ou um valor de IVA inválido que está na lista. Isso define os campos de valor do IVA, taxa de câmbio, fornecedor e número do IVA do destinatário como válidos.
- Fatura de estoque
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Selecione este motivo quando o número da ordem de compra for inexistente no documento, mas apenas mediante orientação do Administrador.
Isto faz com que o campo do Número da OC seja válido e a comparação de linha seja realizada com base em outras configurações definidas pelo Administrador.
- Fatura com valor zero
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Selecione este motivo se a imagem do documento mostrar que não há valores no documento e se a validação falhar porque a extração exibe o valor zero.
Isto faz com que os campos de valor sejam válidos.
- Endereço de fornecedor inválido
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Selecione este motivo quando o endereço do fornecedor em um documento não corresponder ao contido no banco de dados.
Isso é similar ao motivo Fornecedor não encontrado porque faz com que os campos do fornecedor sejam válidos, mas neste caso há uma divergência entre o retorno da Pesquisa de fornecedor e as informações do documento.
- Outro
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Selecione este motivo se nenhum dos outros motivos disponíveis for pertinente. Este motivo está disponível somente quando a organização correspondente exporta para o MarkView.
É preciso fornecer um comentário e um trajeto de encaminhamento.
- HSN inexistente
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Este motivo inválido é exibido somente para faturas da Índia.
- Conformidade CN - Código da fatura
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Este motivo inválido é exibido somente para faturas da China.
Selecione este motivo se houver um problema com o código da fatura.
- Conformidade CN - Número da fatura
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Este motivo inválido é exibido somente para faturas da China.
Este motivo inválido é aplicado a um documento em que há problemas com o número da fatura.
- Conformidade CN - Pagador, Revisor, Emissor
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Este motivo inválido é exibido somente para faturas da China.
Selecione este motivo se houver validações com os campos Pagador, Revisor ou Emissor.