Mögliche Ungültigkeitsgründe
Im Folgenden finden Sie eine umfassende Liste der Ungültigkeitsgründe, die möglicherweise in Ihrem Formular angezeigt werden.
- Lieferant nicht gefunden
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Wählen Sie diesen Grund, wenn sie den Lieferanten weder auf dem Dokument noch per Suchlauf finden.
Dadurch werden alle Lieferantenfelder als gültig erkannt.
- Fehlende/ungültige Bestellung
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Wählen Sie diesen Grund, wenn die Bestellnummer nicht gültig ist oder auf dem Dokument fehlt.
Dadurch wird die Bestellnummer als gültig erkannt und der Positionsabgleich übersprungen.
- Lieferant der Rechnung <> Lieferant der Bestellung
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Wählen Sie diesen Grund um eine Lieferantennummer zuzulassen, auch wenn sie nicht mit der Bestellung verknüpft ist. Das geht aber nur, wenn es die Lieferantennummer in den Stammdaten gibt.
Dadurch werden alle Lieferantenfelder als gültig erkannt.
- Rechnungsbeträge gehen nicht auf
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Wählen Sie diesen Grund, wenn die Beträge auf dem Dokument die Validierung nicht bestehen, jedoch richtig aus dem Dokument extrahiert wurden.
Dadurch werden die Betragsfelder und die Positionstabelle als gültig erkannt.
- Frachtkosten Dritter
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Wählen Sie diesen Grund, wenn es den Lieferanten gibt und das Dokument Informationen über Frachtkosten von Drittanbietern enthält.
Dadurch wird die Lieferantennummer als gültig erkannt und das Dokument während des Positionsabgleichs entsprechend den Regeln für Frachtkosten Dritter verarbeitet.
- Lieferant und Bestellung fehlend/ungültig
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Wählen Sie diesen Grund, wenn Lieferanten- und Bestellnummer fehlen oder ungültig sind. Dies ist vergleichbar mit den Gründen Lieferant nicht gefunden und Fehlende/ungültige Bestellung.
Dadurch werden die Lieferantenfelder und die Bestellnummer als gültig erkannt. Außerdem wird der Positionsabgleich übersprungen.
- Nicht konform mit USt.-Vorschriften
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Dieser Ungültigkeitsgrund ist für europäische und indische Dokumente verfügbar.
Wählen Sie diesen Grund, falls die Steuerbeträge nicht korrekt sind oder ein ungültiger USt.-Wert angegeben wurde. Dies erklärt die Felder USt.-Betrag, Wechselkurs, Anbieter und die USt.-ID für gültig.
- Lagerrechnung
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Wählen Sie diesen Grund, wenn die Bestellnummer auf dem Dokument fehlt, jedoch nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch den Administrator.
Dadurch wird die Bestellnummer als gültig erkannt und der Positionsabgleich erfolgt auf der Grundlage anderer Konfigurationen Ihres Administrators.
- Rechnung ohne Betrag
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Wählen Sie diese Option, wenn es auf dem Dokument keine Werte gibt und die Validierung fehlschlägt, weil bei der Extraktion ein Wert von Null angezeigt wird.
Dadurch werden die Betragsfelder als gültig erkannt.
- Ungültige Lieferantenadresse
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Wählen Sie diese Option, wenn die Lieferantenadresse auf dem Dokument nicht mit der in der Datenbank übereinstimmt.
Dies ist vergleichbar mit Lieferant nicht gefunden, weil dadurch alle Lieferantenfelder als gültig erkannt werden, es jedoch eine Diskrepanz zwischen dem Dokument und dem Ergebnis der Lieferantensuche gibt.
- Sonstige
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Wählen Sie diesen Grund, wenn keiner der anderen verfügbaren Gründe relevant ist. Dieser Grund ist nur verfügbar, falls das entsprechende Unternehmen nach MarkView exportiert.
Sie müssen einen Kommentar und einen Routinepfad angeben.
- HSN fehlt
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Dieser Ungültigkeitsgrund gilt nur für indische Rechnungen.
- CN Compliance – Rechnungscode
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Dieser Ungültigkeitsgrund gilt nur für chinesische Rechnungen.
Wählen Sie diesen Grund, falls es ein Problem mit dem Rechnungscode gibt.
- CN Compliance – Rechnungsnummer
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Dieser Ungültigkeitsgrund gilt nur für chinesische Rechnungen.
Dieser Ungültigkeitsgrund wird auf ein Dokument angewendet, wenn es Probleme mit der Rechnungsnummer gibt.
- CN Compliance – Zahlungsempfänger, Prüfer, Aussteller
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Dieser Ungültigkeitsgrund gilt nur für chinesische Rechnungen.
Wählen Sie diesen Grund, falls es Validierungen mit den Feldern Zahlungsempfänger, Prüfer oder Aussteller gibt.